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2016年度龙文区红十字会部门决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-13
  
 
2016年度龙文区红十字会部门决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔20164号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  1. 部门主要职责
  龙文区红十字会部门的主要职责是:
  (一)传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《福建省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》,依法健会、治会、兴会。
  (二)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救助和救护;依法组织开展募捐活动。
  (三)开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。
  (四)组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动,协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。
  (五)开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。
  (六)参与输血献血宣传和表彰工作,推动无偿献血事业发展。
  (七)组织会员、志愿者工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
  (八)协助政府开展对台工作,与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
  (九)根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署,参加国际和国内的人道主义救助工作。
  (十)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区政府委托的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  龙文区红十字会部门包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
龙文区红十字会
财政拨款
2
2
  三、部门主要工作任务
  (一)开展法律、法规宣传活动,依法健会、治会、兴会。
  (二)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对受害者的救助和救护;依法组织开展募捐活动。
  (三)开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。
  (四)组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动,协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。
  (五)开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。
  (六)参与输血献血宣传和表彰工作,推动无偿献血事业发展。
  (七)组织会员、志愿者工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
  (八)协助政府开展对台工作,与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
  (九)根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署,参加国际和国内的人道主义救助工作。
  (十)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区政府委托的其他事项。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年龙文区红十字会年初结转和结余9.96万元,本年收入41.52万元,本年支出35.00万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配0万元,年末结转和结余16.48万元。
  (一)2016本年收入41.52万元,比2015年决算数增加12.40万元,增长42.58具体情况如下:
  1. 财政拨款收入38.44万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入3.08万元。
  (二)2016本年支出35.00万元,比2015年决算数增加 11.51万元,增长49.00具体情况如下:
  1. 基本支出30.90万元。其中,人员支出26.28万元,公用支出4.61万元。
  2. 项目支出4.11万元。
  3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出33.52万元,比2015年决算数增加10.03万元,增长42.70%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2081601行政运行:27.37万元,较2015年决算数增加7.08万元,增长34.89%。主要原因是工资调增,相应增加养老费和职业年金。
  (二)2100501行政单位医疗:2.03万元,较2015年决算数增加0.56万元,增长38.10%。主要原因是工资调增,相应增加医疗保险金。
  (三)2120199其他城乡社区管理事务支出:1.78万元,较2015年决算数无支出,主要原因是增加创城奖金。
  (四)2210201住房公积金支出:2.34万元,较2015年决算数增加0.61万元,增长35.26%。主要原因是人员工资调增,相应增加提取住房公积金。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数持平。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年度持平。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。与2015年度持平。
  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:严格执行八项规定,公务接待活动减少。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出4.61万元,比2015年增长7%,与2015年度基本持平。
   
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
 
 
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