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2016年度龙文信访局部门决算说明
 
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  
 
2016年度龙文信访局部门决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017〕 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔2016〕4号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  部门主要职责
  信访局的主要职责是:
  (一)处理来信、网上信访。
  (二)接待来访和应对信访突出问题的处置等工作。
  (三)完成上级交办积案化解工作。
  (四)完成领导交办事项处置工作。
  二、部门预算单位基本情况
  信访局内设网信中心。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
信访局
财政拨款
5
3
网信中心
没有独立帐户
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,区信访局主要任务是:做好重要节会信访维稳工作,做好区领导干部接访工作,处理来信,网上信访、12345政协平台和接待来访等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)安排区级领导干部接访工作
  (二)做好全国、省、市、区“两会”等重要节会的保障工作。
  (三)信访老户进京赴省上访的处置工作
  (四)参战老兵、民代幼师、失独群体、涉众型经济纠纷等群体性事件和突出信访问题的处置。
  (五)做好杭州G20峰会期间信访维稳工作。
  (六)十八届六中全会和各级党代会信访维稳工作。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年信访局部门年初结转和结余26.20万元,本年收入  89.14万元,本年支出73.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余42.02万元。
  (一)2016本年收入89.14万元,比2015年决算数增加  9.16万元,增长11.53具体情况如下:
  1. 财政拨款收入88.55万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0.59万元。
  (二)2016本年支出73.32万元,比2015年决算数增加0.5万元,下降0.68具体情况如下:
  1. 基本支出73.32万元。其中,人员支出53.88万元,公用支出19.45万元。
  2. 项目支出6.28万元。
  3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出72.82万元,比2015年决算数减少1万元,下降1.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)行政运行2010301)38.80万元,较2015年决算数减少8.2万元,下降17.45%。主要原因是人员减少
  (二)信访事务20103084.78万元,较2015年决算数减少7.8万元,下降62%。主要原因是上级部署信访维稳次数减少
  (三)事业运行201035010.18万元,较2015年决算数增加5.93万元,增加1.4倍。主要原因是人员增资
  (四)其他公共安全支出(20499011万元,较2015年决算没有支出,主要是今年增加信访专项经费法律顾问支出。
  归口管理的行政单位离退休20805015.84万元,较2015年决算数增加5.41万元,增长12.58倍。主要原因是1名干部退休,从2015年12月退休,2015年支出11个月。
  (六)行政单位医疗(2100501)2.58万元,较2015年决算数减少1.47万元,下降56.98%。主要原因是人员调资。
  (七)事业单位医疗(2100501)1.33万元,较2015年决算数增加0.54万元,增加68.35%。主要原因是人员调资。
  (八)城乡社区管理事务(21201993.13万元,较2015年决算没有支出,主要原因是创建奖金支出。
  (九)住房公积金(2210201)5.17万元,较2015年决算数增加0.45万元,增加9.53%。主要原因是人员增资
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.24万元,同比下降42.33%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于0(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。
  (二)公务用车购置及运行费0.79万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降61.27%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约费用减少
  (三)公务接待费0.44万元。主要用于上级检查工作餐等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数74人。与2015年相比, 公务接待费支出增长3.3,主要是:上级检查督查方面的接待活动增加
  八、机关运行经费支出情况
  无。 
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
 
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